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一、基本条件
1、审计学、工程审计、内部审计、工程管理(工程审计方向)、数据科学大数据技术(大数据审计方向)、信息管理与信息系统(信息系统审计方向)、金融审计、金融学、会计学、财务管理、经济学、财政学、经济统计学、统计学、法学等相关专业应届毕业生
2、具有较强的组织协调能力和文字表达能力
3、中共党员(含预备党员)优先
4、学生干部优先
二、工作内容
1、从事企业审计业务工作、企业管理工作
2、参与企业审计制度建设,监督审计制度落实
3、作为审计中心储备人才培养
4、完成上级领导交代的工作任务
宋老师
一、基本条件
1、审计学、工程审计、内部审计、工程管理(工程审计方向)、数据科学大数据技术(大数据审计方向)、信息管理与信息系统(信息系统审计方向)、金融审计、金融学、会计学、财务管理、经济学、财政学、经济统计学、统计学、法学等相关专业应届毕业生
2、具有较强的组织协调能力和文字表达能力
3、中共党员(含预备党员)优先
4、学生干部优先
二、工作内容
1、从事企业审计业务工作、企业管理工作
2、参与企业审计制度建设,监督审计制度落实
3、作为审计中心储备人才培养
4、完成上级领导交代的工作任务
宋老师
一、基本条件
1、审计学、工程审计、内部审计、工程管理(工程审计方向)、数据科学大数据技术(大数据审计方向)、信息管理与信息系统(信息系统审计方向)、金融审计、金融学、会计学、财务管理、经济学、财政学、经济统计学、统计学、法学等相关专业应届毕业生
2、具有较强的组织协调能力和文字表达能力
3、中共党员(含预备党员)优先
4、学生干部优先
二、工作内容
1、从事企业审计业务工作、企业管理工作
2、参与企业审计制度建设,监督审计制度落实
3、作为审计中心储备人才培养
4、完成上级领导交代的工作任务
宋老师
1、熟悉对工程审计的工作规范、方法、思路,具备较强的专业能力和项目组织协调能力。
2、有两个施工项目工作经验,项目规模需5亿以上。
3、有丰富管理经验,其中管理过不低于8人的公司层面财务团队。
4、精通施工企业财务核算、资金管理、成本控制、纳税筹划、风险管理、审计等全流程业务。
5、持有有注册会计师执业资格证或做过大型财务团队负责人的,优先考虑。
6、熟悉财务管理政策法规,熟悉审计工作政策法规。
7、负责撰写审计报告、并跟进责任部门对审计发现的问题进行整改落实。
8、审计学(财务方向)、财务管理、会计学、财政学相关专业。
9、有国企财务负责人工作经验者薪酬可洽谈。
宋老师
一、基本条件
1、审计学、工程审计、内部审计、工程管理(工程审计方向)、数据科学大数据技术(大数据审计方向)、信息管理与信息系统(信息系统审计方向)、金融审计、金融学、会计学、财务管理、经济学、财政学、经济统计学、统计学、法学等相关专业应届毕业生
2、具有较强的组织协调能力和文字表达能力
3、中共党员(含预备党员)优先
4、学生干部优先
二、工作内容
1、从事企业审计业务工作、企业管理工作
2、参与企业审计制度建设,监督审计制度落实
3、作为审计中心储备人才培养
4、完成上级领导交代的工作任务
宋老师
工作职责:
1.负责建立健全公司内部审计、风险内控、违规责任追究等相关制度体系,负责相关制度的制定、修编和完善工作;
2.负责组织推进公司全面风险管理与内部控制体系的建立、运行与维护;
3.负责制定年度内审计划,组织开展内审项目并编制审计报告;
4.负责组织开展公司年度内部控制自评价工作、全面风险管理评估及报告编制工作;负责协调、推动公司重大风险管控措施的落实;
5.负责督促和指导对审计发现问题和内控缺陷的落实整改工作;
6.负责上级对口部门和外部监管机构审计、调研及检查的协调配合工作;
招聘条件:
1.全日制本科及以上学历,有审计学、财务管理、会计学等相关专业;具有CISA、CPA、CIA等资质证书者优先;
2.具有中大型会计师事务所或企业内审3年及以上工作经验,熟悉采购、合同、信息系统等主要业务流程;有担任过中大型审计项目主审工作经验的优先;
3.熟悉风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识;
4.具有良好的沟通协调、口头和书面表达能力,能与被审计单位、同事和上级有效沟通,具备较强的问题解决能力,能对审计发现问题提出合理的建议。
colin
职位职责: 1、熟悉中国会计准则及美国会计准则,按照准则要求审阅财务报表,识别潜在错报,确保财务报表的准确性; 2、与外部审计师进行有效沟通,细化SOX审计方案/程序,完善相关流程控制; 3、审核重大合同,确保合同条款无重大风险; 4、能够主导流程相关审计,细化审计方案/程序并执行、识别风险/问题,优化流程(包含不限于新业务模式风险识别及持续跟踪)。 职位要求: 1、本科及以上学历,财审相关专业优先,CPA或ACCA; 2、10年及以上美国会计准则相关经验,具备四大会计师事务所、企业财务管理及财务分析经验者优先; 3、具备优秀的沟通能力和项目管理能力。 职位编号:MJ002517
马女士
岗位职责: 1、根据证监会、深交所和港交所相关监管要求及公司公告发布的《内部审计制度》相关监管规定,按期完成上市公司强制性监管类审计项目,确保公司财务报告相关会计核算及信息披露合法合规; 2、根据集团的发展战略和投资目标以及证监会和交易所监管要求,开展完成重要子公司的监管审计,评价重要子公司经营管理和合规情况,为投后管理跟进及评估提供决策依据; 3、跟进推动被审计单位审计发现的有效整改落实,确保审计项目整改闭环管理; 4、搜集、整理、分析解读上市公司最新监管法规及外部违规案例,整理培训资料,对集团各职能、业务体系开展对内部和集团开展合规培训,预防违规风险; 5、领导交办的其他工作。 岗位要求: 1、财务、会计、法律、经济、金融等专业,本科以上学历(如有CPA资质或四大会计师事务所3-5年从业经历,专业可放宽); 2、精通企业会计准则、财经法规,熟悉上市公司内部控制要求及上市公司监管法规;CPA/ACCA资质者优先;熟练使用OFFICE,熟悉SAP系统; 3、3-5年会计师事务所工作经验,有带队进行过年报审计外的投资尽职调查项目、经济责任审计项目或其他咨询、评价项目者优先;或5年以上大型制造业集团审计经验(子公司投后审计为主); 4、英语听说读写流利,掌握德语、西班牙语等少数语系者优先; 5、工作认真细致,主观能动性强;具有较强的逻辑分析能力、沟通能力、写作能力。
彭小姐
岗位职责: 1、制定年度审计计划,覆盖集团及分子公司供应商管理、招投标、合同执行、采购付款、定价及价格合理性等关键环节; 2、主导跨区域、业务单元的采购专项审计、反舞弊调查及合规性检查,运用数据分析工具、AI等数字化手段筛查异常采购行为; 3、识别采购流程中的内控缺陷、合规风险及舞弊漏洞(如供应商利益冲突、回扣、关联交易等),评估采购系统的权限控制与数据安全性; 4、识别提出采购政策、流程及数字化工具的改进建议,推动审计问题的系统闭环管理; 5、推动建立采购合规培训体系,强化员工廉洁意识; 6、配合COC调查采购相关举报时间,收集证据,撰写调查报告并推动问责整改; 7、与集团内审、财务等部门写作,推动审计整改措施的落地闭环管理; 8、对接外部审计机构,提供采购审计相关支持。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业,持有CIA、CPA或CPE证书优先; 2、具备5年以上内审、合规经验,其中至少3年专注采购审计或反舞弊调查经验; 3、精通采购全流程风险点,具备采购成本核算、成本分析能力优先; 4、具备出色的跨部门沟通能力和系统性风险分析及数据挖掘能力; 5、熟练的英语听说读写能力,能作为工作语言。
彭小姐
岗位职责: 1、根据证监会、深交所和港交所相关监管要求及公司公告发布的《内部审计制度》相关监管规定,按期完成上市公司强制性监管类审计项目,确保公司财务报告相关会计核算及信息披露合法合规; 2、根据集团的发展战略和投资目标以及证监会和交易所监管要求,开展完成重要子公司的监管审计,评价重要子公司经营管理和合规情况,为投后管理跟进及评估提供决策依据; 3、跟进推动被审计单位审计发现的有效整改落实,确保审计项目整改闭环管理; 4、搜集、整理、分析解读上市公司最新监管法规及外部违规案例,整理培训资料,对集团各职能、业务体系开展对内部和集团开展合规培训,预防违规风险; 5、领导交办的其他工作。 岗位要求: 1、学历专业:财务、会计、法律、经济、金融等专业,本科以上学历(如有CPA资质或四大会计师事务所3-5年从业经历,专业可放宽); 2、知识技能:精通企业会计准则、财经法规,熟悉上市公司内部控制要求及上市公司监管法规;CPA/ACCA资质者优先;熟练使用OFFICE,熟悉SAP系统; 3、工作经验:5年以上大型制造业集团审计经验(子公司投后审计为主);或5年以上会计师事务所工作经验,有带队进行过年报审计外的投资尽职调查项目、经济责任审计项目或其他咨询、评价项目者优先; 4、语言:英语听说读写流利,掌握德语、西班牙语等少数语系者优先; 5、其他:工作认真细致,主观能动性强;具有较强的逻辑分析能力、沟通能力、写作能力。
彭小姐
工作职责: 1.负责实施常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出合理化管理建议; 2.定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点,提升风险预判及稽核监察能力; 3.深入了解公司业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控; 4.参与定期稽核发现问题分析及日常廉政宣导等工作,助力提升公司合规管理水平; 5.协调支持参与稽核项目或专项工作; 6.上级交办的其它工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,金融、保险、审计、会计、统计、法律等相关专业毕业优先; 2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验优先;取得FRM、CPA、CIA等证书者优先,具备一定的大数据分析、建模能力或熟练应用SQL/Python等工具者优先; 3.具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化。
滕慧玲
工作职责: 1.负责实施常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出合理化管理建议; 2.定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点,提升风险预判及稽核监察能力; 3.深入了解公司业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控; 4.参与定期稽核发现问题分析及日常廉政宣导等工作,助力提升公司合规管理水平; 5.协调支持参与稽核项目或专项工作; 6.上级交办的其它工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,金融、保险、审计、会计、统计、法律等相关专业毕业优先; 2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验优先;取得FRM、CPA、CIA等证书者优先,具备一定的大数据分析、建模能力或熟练应用SQL/Python等工具者优先; 3.具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化。
楼
工作职责: 1.负责实施常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出合理化管理建议; 2.定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点,提升风险预判及稽核监察能力; 3.深入了解公司业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控; 4.参与定期稽核发现问题分析及日常廉政宣导等工作,助力提升公司合规管理水平; 5.协调支持参与稽核项目或专项工作; 6.上级交办的其它工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,金融、保险、审计、会计、统计、法律等相关专业毕业优先; 2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验优先;取得FRM、CPA、CIA等证书者优先,具备一定的大数据分析、建模能力或熟练应用SQL/Python等工具者优先; 3.具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化。
张虹鲜
工作职责: 1.负责实施常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出合理化管理建议; 2.定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点,提升风险预判及稽核监察能力; 3.深入了解公司业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控; 4.参与定期稽核发现问题分析及日常廉政宣导等工作,助力提升公司合规管理水平; 5.协调支持参与稽核项目或专项工作; 6.上级交办的其它工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,金融、保险、审计、会计、统计、法律等相关专业毕业优先; 2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验优先;取得FRM、CPA、CIA等证书者优先,具备一定的大数据分析、建模能力或熟练应用SQL/Python等工具者优先; 3.具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化。
经理
工作职责:
1.协助建立健全公司内部审计、风险内控、违规责任追究等相关制度体系,协助相关制度的制定、修编和完善工作;
2.协助推进公司全面风险管理与内部控制体系的建立、运行与维护;
3.协助制定年度内审计划,配合开展内审项目并编制审计工作底稿;
4.协助开展公司年度内部控制自评价工作、全面风险管理评估及报告编制工作;协助推动公司重大风险管控措施的落实;
5.协助督促和指导对审计发现问题和内控缺陷的落实整改工作;
6.协助开展上级对口部门和外部监管机构审计、调研及检查的协调配合工作;
7.协助开展合规管理、合同审核、制度审核等工作。
招聘条件:
1.2026年应届毕业生,全日制本科及以上学历,有审计学、财务管理、会计学等相关专业;具有法律专业优先;
2.具有会计师事务所或律师事务所实习工作经验的优先;
3.了解风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识;
4.具有良好的沟通能力、文字书面表述能力以及问题解决能力。
colin
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